2025年度中共湖南省委党史研究院部门决算
目录
第一部分 中共湖南省委党史研究院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省委党史研究院概况
一、部门职责
中共湖南省委党史研究院是参照公务员管理的全额拨款正厅级事业单位,主要职能及重点工作是:(一)跟踪研究新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程;研究总结湖南深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验;研究阐释马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。(二)研究中共湖南历史。编写湖南党史、党史大事记和专门史等著作和资料,研究涉及湖南的重要党史人物生平思想和精神风范,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和省委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。(三)征集整理中共湖南历史资料。征编党史重要文献,收集整理省委、省政府的重要文献及湘籍老一辈革命家和省委、省政府主要负责同志的重要文稿,收集整理重要口述历史、重要人物回忆录等党史资料,建设全省党史资料信息中心。(四)开展党史宣传教育。组织党史知识的普及宣传教育,开展重大党史事件、重要党史人物纪念活动;参与革命遗址保护利用工作;建设和管理党史舆论阵地,反击历史虚无主义。(五)审核涉及中共湖南历史的重要著作、文稿、书稿、照片,参与审核全省重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。(六)负责全省党史科研规划,参与组织开展国际间、省际间的党史工作协作和党史学术交流指导党史学会(研究会)工作。(七)组织指导全省党史联络工作。承担省党史联络组的日常工作,为离退休老同志从事党史工作提供服务。(八)指导市州县(市、区)党史和文献工作,培训全省党史干部。(九)领导湖南党史陈列馆工作。(十)承办中央党史和文献研究院及省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共湖南省委党史研究院机关本级内设5 个部室,分别为综合部、第一研究部、第二研究部、宣传教育部、联络指导和科研管理部。
(二)决算单位构成。中共湖南省委党史研究院2025年部门决算汇总公开单位构成包括:中共湖南省委党史研究院本级以及二级机构中国共产党湖南历史展览馆。
第二部分 部门决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计5170.15万元。与上年相比,增加500.50万元,增长10.72%,主要是因为二级单位湖南历史展览馆追加了文旅专项以及陈列升级改造专项经费。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员经费、党史编研、陈列升级改造等重点支出,体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计4937.08万元(院本级收入合计1926.10万元,二级单位中国共产党湖南历史展览馆收入合计3010.98万元)。其中:财政拨款收入4937.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计4607.80万元,其中:基本支出2527.51万元(院本级基本支出1624.91万元,二级单位中国共产党湖南历史展览馆基本支出902.60万元),占54.85%;项目支出2080.29万元(院本级项目支出251.61万元,二级机构湖南党史陈列馆项目支出1828.68万元),占45.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计5170.15万元,其中:院本级财政拨款收、支总计2009.00万元,二级单位中国共产党湖南历史展览馆财政拨款收、支总计3161.15万元。与上年相比,增加500.50万元,增长10.72%,主要是因为年中二级单位中国共产党湖南历史展览馆追加了文旅专项以及陈列升级改造专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出4607.80万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加546万元,增长13.44%。其中:1.院本级财政拨款支出增加134.17万元,增长7.70%,主要是因为基本支出中增加了离休干部医疗费补助等人员经费、项目支出中新增了举办2场学术研讨会及组织了党史宣传教育主题短视频制作等经费。2.二级单位中国共产党湖南历史展览馆财政拨款支出增加411.83万元,增长17.75%,主要是因为项目支出增加,2025年新增“文物里的抗战故事——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展”及配套活动的支出以及陈列升级改造项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出4607.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3487.94万元,占75.70%;教育(类)支出12.63万元,占0.28%;科学技术(类)支出2.74万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出357.22万元,占7.75%;社会保障和就业(类)支出359.13万元,占7.79%;卫生健康(类)支出255.30万元,占5.54%;住房保障(类)支出132.84万元,占2.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为3062.65万元,支出决算数为4607.80万元,完成年初预算的150.45%,其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)(科目编码2013399)。
年初预算为6.51万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的83.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上年结转纪念活动经费,项目已完成,经费稍有结余。
2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)(科目编码2013601)。
年初预算为932.20万元,支出决算为1001.35万元,完成年初预算的107.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:院本级受工资调整、职级变动及新增人员等因素影响,年中追加了人员经费。
3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(科目编码2013602)。
年初预算为306.59万元,支出决算为256.39万元,完成年初预算数的83.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目为跨年实施,预算经费有结余。
4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)(科目编码2013650)。
年初预算为677.08万元,支出决算为778.90万元,完成年初预算的115.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级单位中国共产党湖南历史展览馆年中追加了人员经费及调剂其他科目经费至本科目用于网络服务、维修维护等费用支出。
5、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)(科目编码2013699)。
年初预算为427.14万元,支出决算为1445.86万元,完成年初预算的338.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级单位中国共产党湖南历史展览馆年中追加了陈列升级改造项目经费和省预算内基建资金。
6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)(科目编码2050803)。
年初预算为15.00万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的84.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按规定控制各项培训经费支出,预算略有结余。
7、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)(科目编码2060602)。
年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,因年初预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级单位中国共产党湖南历史展览馆年中追加陈艳 “稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课1.00万元。
8、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)(科目编码2060603)。
年初预算为1.80万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:剩余项目代扣代缴劳务费个税,在下年度一月份支出。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(科目编码2070199)。
年初预算为57.22万元,支出决算为357.22万元,完成年初预算的624.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级单位中国共产党湖南历史展览馆年中下达2025年省级文旅专项资金“文物里的抗战故事——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展”及配套活动经费。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)(科目编码2070205)。
年初预算为0万元,年中省财政追加预算17.00万元,全年预算数为17.00万元,支出决算为0万元,全年预算完成率为0,决算数小于全年预算数的主要原因是:该笔项目跨年实施,经费下一年度支出。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(科目编码2080501)。
年初预算为193.99万元,支出决算为193.48万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费略有结余。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)。
年初预算为146.80万元,支出决算为146.52万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于全年预算数的主要原因是:经费略有结余。
13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(科目编码2080801)。
年初预算为0万元,预算指标调剂3.83万元,全年预算数为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成全年预算的100%,决算数等于全年预算数。
14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(科目编码2089999)。
年初预算为15.30万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(科目编码2101101)。
年初预算为67.20万元,支出决算为174.87万元,完成全年预算的260.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中省财政厅追加了离休人员医疗费补助经费。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(科目编码2101102)。
年初预算为28.80万元,支出决算为28.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(科目编码2101103)。
年初预算为52.46万元,支出决算为51.63万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于年初预算数的原因是:经费略有结余。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201)。
年初预算为134.56万元,支出决算为132.84万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于年初预算数的原因是:经费略有结余。
按照支出功能分类,一般公共服务支出方面的支出规模较大,主要是:1.院本级的一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项),2025年度决算数为1001.35万元,占财政拨款支出总额的53.36%,主要用于人员经费、日常公用经费等方面的支出;2.二级单位中国共产党湖南历史展览馆的一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),2025年度决算数为1445.86万元,占财政拨款支出总额的31.38%,主要用于馆内陈列升级改造及省预算内基建资金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2527.51万元,其中:
人员经费2025.59万元,占基本支出的80.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费501.92万元,占基本支出的19.86%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.00万元,支出决算为33.90万元,完成预算的66.47%;与上年相比增加1.66万元,增长5.15%。决算数小于预算数的主要原因是未支出因公出国(境)费用,同时贯彻落实过紧日子有关要求,减少了相关公务接待费用。决算数大于上年数的主要原因是院本级新增一台实物保障用车,公务车购置费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为10.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少9.96万元,降低100%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位中国共产党湖南历史展览馆2025年仍在进行馆内陈列升级改造,未实施出国计划。决算数小于上年数的主要原因是因工作任务调整,2025年取消了出国史料征集行程,故决算数小于上年数。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.00万元,支出决算为32.79万元,完成预算的91.08%;与上年相比增加13.11万元,增长66.62%。其中:
公务用车购置费支出预算为18.00万元,支出决算为17.99万元,完成预算的99.94%;与上年相比增加17.99万元,因上年数为0,无法计算增长百分比。决算数小于预算数的主要原因是:公务车实际采购成交价格较预算价格稍有减少;决算数大于上年数的主要原因是:新购置实物保障公务用车一台,故公务用车购置费比上年增加。院本级更新公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出预算为18.00万元,支出决算为14.80万元,主要是公务用车加油、维修等费用支出,完成预算的82.22%;与上年相比减少4.88万元,降低24.80%。决算数小于预算数的主要原因是:严控公务用车运行维护各项开支,实际支出较预算节余。决算数小于上年数的主要原因是:进一步优化车辆调度,车辆燃油消耗下降。截止2025年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.11万元,完成预算的22.20%;与上年相比减少1.49万元,降低57.31%。决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实过紧日子有关要求,严控公务接待频次和标准,全年接待经费实际支出较预算有所节余。决算数小于上年数的主要原因是:本年度接待团组和人数较上年减少。2025年度共接待来访团组13个、来宾80人次,主要是:中央党研院、兄弟省市有关单位及本省各地市县来我院学术交流、汇报工作等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度我院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
九、关于机关运行经费支出说明
院本级2025年度机关运行经费支出151.65万元,比年初预算数减少5.94万元,降低3.77%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费等支出。二级单位单位中国共产党湖南历史展览馆为事业单位,无该项经费支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费23.71万元,主要是院本级用于召开:①2025年全省党史工作会议,人数89人,内容为深入学习贯彻习近平总书记关于党史和文献工作重要讲话指示精神,落实全国党史和文献部门主要负责人会议精神和省委部署要求,总结2024年工作、部署2025年任务举办的会议;②“纪念八路军南下支队入湘征战八十周年学术研讨会”,人数106人,内容为深入贯彻落实习近平总书记关于党的历史和党史工作重要论述以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神,全面落实《党史学习教育工作条例》,深入研究八路军南下支队入湘征战这段波澜壮阔的历史,弘扬革命精神,传承红色基因举办的学术研讨会;③“湖南与伟大抗战精神——中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年学术研讨会”,人数92人,内容为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神,进一步深化对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的光辉历史、重大意义与宝贵经验的研究阐释和宣传,歌颂中国共产党领导中国人民奋勇抗战,为世界和平事业所作出的巨大牺牲和卓越贡献,讴歌三湘儿女在抵御外侮中展现出来的爱国主义精神举办的学术研讨会。
2025年本部门开支培训费13.63万元,其中:1.院本级开支培训费12.63万元,用于开展全省党史干部培训,人数79人,内容为深入学习贯彻习近平总书记关于党史和党史工作的重要论述以及考察湖南时重要讲话精神,全面贯彻《党史学习教育工作条例》精神,认真落实全国党史和文献部门主要负责人会议精神,推动党史学习教育常态长效开展,推进全省党史工作高质量发展举办的培训。2.二级单位中国共产党湖南历史展览馆开支培训费1.00万元,用于开展事业单位工作人员培训,人数26人,内容为事业单位工作人员公共科目、专业科目理论培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额为166.43万元。1.院本级政府采购支出总额为121.43万元,其中:政府采购货物支出17.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.13万元。授予中小企业合同金额108.83万元,占政府采购支出总额的89.62%,其中:授予小微企业合同金额38.1万元,占授予中小企业合同金额的35.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.90%。2.二级单位中国共产党湖南历史展览馆政府采购支出总额45.00万元,其中:政府采购货物支出45.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.00万元,占授予中小企业合同金额的77.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是二级单位中国共产党湖南历史展览馆保障开展湖南党史宣传教育工作用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目21个,共涉及资金2080.29万元。其中,一般公共预算项目21个2080.29万元,占一般公共预算支出总额的100%;本部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目、无社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。我部门由院机关综合部牵头,副院长任组长,各部室馆主要负责人为组员,成立绩效自评工作小组,组织对院本级及二级单位中国共产党湖南历史展览馆2025年度“重点编研”“党史学术研讨”“党史宣传教育”“陈列馆升级改造”“专题展览”等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2080.29万元,无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目、无社会保险基金预算项目。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数5170.15万元,执行数4607.80万元,完成预算的89.12%,绩效自评得分98.91分,评价等级为“优秀”。二是绩效目标完成情况。1.院本级2025年度主要完成“‘我的韶山行’——用信仰点亮青春”“青年毛泽东游学与调查研究”“大国小家”“农民运动与中国革命”“通道转兵研究”“中共湖南省委工作纪事(2024年卷)”“中共早期湘籍留苏人员概要”“红二六军团长征在湖南”等重点编研项目;完成《中国共产党湖南历史》三卷第一编对标并形成初稿、三卷第二编第三编及四卷上册提纲拟制与修改及资料征集;做好湖南红色资源信息库运行维护及公开查询平台政务上云工作;办好全省党史部门专题培训班,提高党史干部的业务素质和党史研究能力;发挥“湖南省委党史研究院”官网这一学习湖南党史便捷、高效信息平台作用,及时发布全省党史研究工作动态;做好红色资源的挖掘、史料征集和征编工作;做好党史联络组老同志下基层调研工作;举办“湖南与伟大抗战精神”“纪念八路军南下支队入湘征战八十周年”学术研讨会;加强党史宣传教育和意识形态工作,制作“用信仰点亮青春”系列红色故事短视频,举办“薪火湘传”党史学习教育主题短视频大赛;持续推进党史学习教育常态化长效化,讲好红色故事,传承红色基因,激励广大党员干部在大力实施“三高四新”战略定位和使命担当中,展现新作为。发现的主要问题及原因:2025年存在的问题是前期资金支付进度较慢,集中在下半年支付。其原因是:我院实施项目主要为编研项目,前期主要工作是征集资料、编研书稿、组稿、审稿等工作,有些重大题材书稿还需报中宣部及相关部门审核后才能组织公开出版,这一部分基础工作实施时间较长,最终进行出版、印刷才形成支出,结算相关费用时间较晚,导致项目资金支付进度滞后。下一步改进措施是:认真落实项目的绩效监控工作,加快预算执行进度,年底按质按量完成当年的绩效目标任务。2.二级单位中国共产党湖南历史展览馆2025年度主要完成陈列升级改造专项陈列布展服务100%工程量;完成2023年省预算内基建资金项目封板改造工程、自动扶梯采购及安装工程;通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集100件(套)革命文物藏品,对已有文物藏品进行预防性保护;完成专题展览及与展览相关事项的配套;按合同要求完成全年物业管理服务、维修服务;红色文化旅游发展完成“创造性转化党史研究成果”纪录片1部、红色主题精品课程开发及成果转化2套、红色文创产品开发2件(套);完成“稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课1堂,视频4个;完成“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套。发现的主要问题及原因:专项经费执行进度偏慢的问题仍旧存在。主要原因有三:一是省发改委项目投资补助经费受合同条款约束,暂未达到约定付款节点,无法按期支付;二是专题展览经费执行滞后,受馆内陈列升级改造项目推进、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展等因素影响,暂不具备新专题展览策划推出条件,相关经费暂无法列支使用;三是业务部门项目全流程管控意识和力度不足,预算执行统筹谋划、协同推进不够,精细化管理水平有待进一步提升。下一步改进措施是:一是强化责任担当,夯实预算绩效管理思想基础。二是健全过程管控,提升预算执行规范化水平。三是聚焦主责主业,全面释放财政资金使用效能。
(三)评价结果应用情况。本年度,我院基于2025年度绩效自评结果,对整体支出及各项目资金的使用成效进行了系统分析,深入总结预算管理中的有效经验,同时客观检视执行中存在的问题与不足,为下一年度优化预算执行、提升资金使用效益提供了重要参考。在结果应用方面,严格落实绩效与预算安排挂钩机制:对当年执行进度良好、完成质量高、评价结果优秀的项目,在下一年度预算分配中予以适度倾斜;对评价不合格的项目,相应压减或取消预算安排,切实强化绩效导向,推动预算资源配置效率持续提升。
第四部分 名词解释
一、三公经费支出口径
三公经费是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。三公经费往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。
二、机关运行经费支出口径
机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件